Dados do Empenho:

Número:22050003

Valor Total do Empenho:R$ 119.473,59

Valor Total Liquidado:R$ 119.008,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 464,71

Dados da Liquidação:

Número:22050003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 119.008,88

Valor Total Liquidado:R$ 113.296,45

Pagamento 23060021

Pago em: 23/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1710000000 - Transferência Especial dos Estados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)

Valor Total: R$ 119.008,88

Valor do IRRF: R$ 5.712,43

Valor Líquido Pago: R$ 113.296,45


Histórico:

NF 30 COMP.MAIO/26