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- Pagamento Nº 23060021
Número:22050003
Valor Total do Empenho:R$ 119.473,59
Valor Total Liquidado:R$ 119.008,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 464,71
Número:22050003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 119.008,88
Valor Total Liquidado:R$ 113.296,45
Pagamento 23060021
Pago em: 23/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1710000000 - Transferência Especial dos Estados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)
Valor Total: R$ 119.008,88
Valor do IRRF: R$ 5.712,43
Valor Líquido Pago: R$ 113.296,45
Histórico:
NF 30 COMP.MAIO/26