- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03020054.006
Número:03020054
Valor Total do Empenho:R$ 64.929,20
Valor Total Liquidado:R$ 25.445,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95
Valor Empenhado:R$ 113.098,20
Saldo a empenhar:R$ 457.654,75
Liquidação: 03020054.006
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4111
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.227,40
Valor Líquido: R$ 2.120,48
Valor Pago da RP R$ 2.227,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 11,00 | R$ 1.907,40 | |
| #92407 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DUPLICADOR DIGITAL RICOH DX 2330 COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS TAIS COMO CABEÇA TÉRMICA, LIGAS DE TRANSPORTE DE PA (UNIDADE) | R$ 320,00 | 1,00 | R$ 320,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.227,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.227,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/11/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 21752
Chave de Verificação: 0
Data Limite de Expedição: 06/11/2025
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 2.227,40 | 4,80% | R$ 106,92 |