Dados do Empenho:

Número:03020055

Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95

Valor Empenhado:R$ 113.098,20

Saldo a empenhar:R$ 457.654,75

Liquidação: 03020055.032

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3961

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.544,90

Valor Líquido: R$ 2.422,74

Valor Pago da RP R$ 2.544,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92393SERVIÇO DE TROCA DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X-264 (UNIDADE)R$ 494,901,00R$ 494,90
#92395SERVIÇO DE TROCA DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE RICOH 377 (UNIDADE)R$ 380,002,00R$ 760,00
#92399SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 1112/1512 (UNIDADE)R$ 400,002,00R$ 800,00
#92398SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 490,001,00R$ 490,00
Total BrutoR$ 2.544,90
Total LiquidoR$ 2.544,90
NÚMERO DA NOTA: 3961

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/09/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: E3652B6A3

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.544,904,80%R$ 122,16
Total das Retenções: R$ 122,16
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102006811/02/2026R$ 2.544,90