Dados do Empenho:

Número:28030006

Valor Total do Empenho:R$ 128.563,40

Valor Total Liquidado:R$ 48.713,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.11.03.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 2.447.228,66

Valor Empenhado:R$ 515.340,08

Saldo a empenhar:R$ 1.931.888,58

Liquidação: 28030006.004

Liquidada em: 19/11/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 509

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.130,00

Valor Líquido: R$ 4.130,00

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

EQUIPAMENTOS PERMANENTES.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96282ARMÁRIO ALTO FECHADO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTIDO NA COR CINZA CRISTAL POR AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROC (UNIDADE)R$ 760,001,00R$ 760,00
#96309ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO EM AÇO COM 03 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO LAMINADO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTIC (UNIDADE)R$ 490,001,00R$ 490,00
#96281MESA COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS (UNIDADE)R$ 480,006,00R$ 2.880,00
Total BrutoR$ 4.130,00
Total LiquidoR$ 4.130,00
NÚMERO DA NOTA: 509

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 06/10/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2510.30.607.801/0001-80.55.002.000000509.1.00000723.2

Número dos Formulários: 0

Data Limite de Expedição: 06/10/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.