Dados do Empenho:

Número:12060001

Valor Total do Empenho:R$ 38.389,50

Valor Total Liquidado:R$ 35.676,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.02.01.24.006

Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81

Valor Empenhado:R$ 153.190,20

Saldo a empenhar:R$ 515.988,61

Liquidação: 12060001.004

Liquidada em: 23/10/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4040

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.210,70

Valor Líquido: R$ 14.210,70

Valor Pago da RP R$ 14.210,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E JUVENTUDE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,4033,00R$ 5.722,20
#92372SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,002,00R$ 198,00
#92373SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 4510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 50,006,00R$ 300,00
#92375SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 1112 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 40,0010,00R$ 400,00
#92377SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 70,0010,00R$ 700,00
#92378SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,505,00R$ 212,50
#92379SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE)R$ 40,008,00R$ 320,00
#92391SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA FONTE RICOH 377 (UNIDADE)R$ 110,001,00R$ 110,00
#92395SERVIÇO DE TROCA DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE RICOH 377 (UNIDADE)R$ 380,001,00R$ 380,00
#92403SERVIÇO DE TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 109,002,00R$ 218,00
#92404SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 740,003,00R$ 2.220,00
#92405SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 80,003,00R$ 240,00
#92406SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 416 (UNIDADE)R$ 470,003,00R$ 1.410,00
#92407MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DUPLICADOR DIGITAL RICOH DX 2330 COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS TAIS COMO CABEÇA TÉRMICA, LIGAS DE TRANSPORTE DE PA (UNIDADE)R$ 320,002,00R$ 640,00
#92409MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE)R$ 60,0019,00R$ 1.140,00
Total BrutoR$ 14.210,70
Total LiquidoR$ 14.210,70
NÚMERO DA NOTA: 4040

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/10/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 21752

Data Limite de Expedição: 13/10/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.