Dados do Empenho:

Número:12060001

Valor Total do Empenho:R$ 38.389,50

Valor Total Liquidado:R$ 35.676,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.02.01.24.006

Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81

Valor Empenhado:R$ 153.190,20

Saldo a empenhar:R$ 515.988,61

Liquidação: 12060001.005

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4289

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.825,00

Valor Líquido: R$ 1.737,40

Valor Pago da RP R$ 1.825,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

MANUTENÇÃO IMPRESSORAS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92376SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA MULTIFUNCIONAL SANSUMG 4623 (UNIDADE)R$ 60,005,00R$ 300,00
#92377SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 70,0010,00R$ 700,00
#92378SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,5010,00R$ 425,00
#92379SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE)R$ 40,0010,00R$ 400,00
Total BrutoR$ 1.825,00
Total LiquidoR$ 1.825,00
NÚMERO DA NOTA: 4289

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 5B42429EE

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.825,004,80%R$ 87,60
Total das Retenções: R$ 87,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503001405/03/2026R$ 1.825,00