Dados do Empenho:

Número:04070007

Valor Total do Empenho:R$ 27.591,88

Valor Total Liquidado:R$ 27.591,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.30.06.25.002

Valor Total do Contrato:R$ 335.320,82

Valor Empenhado:R$ 335.320,82

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 04070007.001

Liquidada em: 28/07/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1293

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.000,97

Valor Líquido: R$ 10.000,97

Valor Pago da RP R$ 10.000,97

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97356BOLSA PARA FERRAMENTAS COM DIVISÓRIAS (UNIDADE)R$ 236,306,00R$ 1.417,80
#97362PROTETOR SOLAR GE (UNIDADE)R$ 46,9965,00R$ 3.054,35
#97364ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA (UNIDADE)R$ 6,1821,00R$ 129,78
#97366BOTAS IMPERMEÁVEIS CANO LONGO (UNIDADE)R$ 44,9225,00R$ 1.123,00
#97369BOTINA DE SEGURANÇA, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO (UNIDADE)R$ 65,1740,00R$ 2.606,80
#97371LUVA DE RASPA DE COURO, PUNHO CURTO (UNIDADE)R$ 16,7956,00R$ 940,24
#97372AVENTAL DE RASPA COM MANGAS (UNIDADE)R$ 72,9010,00R$ 729,00
Total BrutoR$ 10.000,97
Total LiquidoR$ 10.000,97
NÚMERO DA NOTA: 1293

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.39.869.584/0001-71.55.001.000001293.1.13854780.6

Número dos Formulários: 0

Data Limite de Expedição: 22/07/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.