Dados do Empenho:

Número:09070002

Valor Total do Empenho:R$ 219.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 219.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:02.09.07.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 438.000,00

Valor Empenhado:R$ 219.000,00

Saldo a empenhar:R$ 219.000,00

Liquidação: 09070002.004

Liquidada em: 07/11/2025

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA (11.282.947/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10123

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 36.500,00

Valor Líquido: R$ 34.748,00

Valor Pago da RP R$ 36.500,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

OUTUBRO/25
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97500PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO (UNIDADE)R$ 36.500,001,00R$ 36.500,00
Total BrutoR$ 36.500,00
Total LiquidoR$ 36.500,00
NÚMERO DA NOTA: 10123

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/10/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 04743709

Chave de Verificação: 00

Data Limite de Expedição: 30/10/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 36.500,004,80%R$ 1.752,00
Total das Retenções: R$ 1.752,00
Total Pago: R$ 36.500,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201002022/01/2026R$ 36.500,00