Dados do Empenho:

Número:17070004

Valor Total do Empenho:R$ 25.932,28

Valor Total Liquidado:R$ 25.932,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.30.06.25.004

Valor Total do Contrato:R$ 35.558,59

Valor Empenhado:R$ 35.558,59

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 17070004.001

Liquidada em: 19/09/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1306

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 25.932,28

Valor Líquido: R$ 25.932,28

Valor Pago da RP R$ 25.932,28

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97276APARELHO NIVELADOR 3.6 L (UNIDADE)R$ 55,6610,00R$ 556,60
#97277BROXA RETANGULAR DE PINTURA 18X8CM (UNIDADE)R$ 5,8510,00R$ 58,50
#97278ESMALTE SINTÉTICO 3,6L. (UNIDADE)R$ 55,0010,00R$ 550,00
#97284ESPÁTULA DE AÇO 30X15 (UNIDADE)R$ 39,0012,00R$ 468,00
#97279ESPÁTULA PARA PINTURA - EM AÇO DE CARBONO 12CM (UNIDADE)R$ 6,5012,00R$ 78,00
#97291FERROLACK ZARCÃO 3,6L (UNIDADE)R$ 66,047,00R$ 462,28
#97289FITA CREPE 101LA 24MM X 50M (UNIDADE)R$ 6,9020,00R$ 138,00
#97294LIQUIDO PARA BRILHO 18L (UNIDADE)R$ 135,0010,00R$ 1.350,00
#97296LIQUIDO PARA BRILHO 3,6L (UNIDADE)R$ 39,0012,00R$ 468,00
#97299LIXA D'ÁGUA Nº 120 (UNIDADE)R$ 1,9070,00R$ 133,00
#97301LIXA D'ÁGUA Nº 150 (UNIDADE)R$ 1,9070,00R$ 133,00
#97305LIXA P/ MADEIRA Nº 50 (UNIDADE)R$ 0,8040,00R$ 32,00
#97307LIXA P/ PAREDE Nº 50 (UNIDADE)R$ 0,8040,00R$ 32,00
#97304LIXA PARA FERRO Nº 50 (UNIDADE)R$ 2,2070,00R$ 154,00
#97309MASSA CORRIDA 18L (UNIDADE)R$ 29,9050,00R$ 1.495,00
#97311MASSA CORRIDA PVA 3,6L (UNIDADE)R$ 15,9020,00R$ 318,00
#97313MASSA EPÓXI (UNIDADE)R$ 8,0016,00R$ 128,00
#97315ROLO DE LÃ C/GARFO 15CM (UNIDADE)R$ 11,9930,00R$ 359,70
#97317ROLO DE LÃ GRANDE C/GARFO (UNIDADE)R$ 14,9030,00R$ 447,00
#97319ROLO PARA TEXTURA TAMANHO GRANDE (UNIDADE)R$ 26,8017,00R$ 455,60
#97320SELADOR ACRÍLICO 3,6L (UNIDADE)R$ 19,009,00R$ 171,00
#97322SELADOR ACRÍLICO ANTI-MORFO 18L (UNIDADE)R$ 55,009,00R$ 495,00
#97324SILICONE BRANCO (TUDO GRANDE) (UNIDADE)R$ 29,0020,00R$ 580,00
#97326SOLVENTE PARA TINTA 1L (UNIDADE)R$ 16,0019,00R$ 304,00
#97327TEXTURA ACRÍLICA 18L (UNIDADE)R$ 65,0420,00R$ 1.300,80
#97329TINTA A BASE DE VERNIZ 3,6L (UNIDADE)R$ 55,0020,00R$ 1.100,00
#97331TINTA EM PÓ PARA CAIAÇÃO (UNIDADE)R$ 2,6580,00R$ 212,00
#97334TINTA LATEX ACRÍLICA ANTI-MORFO 18L (UNIDADE)R$ 99,0030,00R$ 2.970,00
#97336TINTA LATEX ACRÍLICA PARA EXTERIOR (UNIDADE)R$ 160,0015,00R$ 2.400,00
#97338TINTA LATEX PARA INTERIOR 18L (UNIDADE)R$ 65,0070,00R$ 4.550,00
#97340TINTA LATEX PARA SEMI BRILHO 18L (UNIDADE)R$ 220,0010,00R$ 2.200,00
#97348TINTA PARA PISO 18L (UNIDADE)R$ 119,007,00R$ 833,00
#97342TRINCHAS 1 ¹/² (UNIDADE)R$ 3,3630,00R$ 100,80
#97345VERNIZ COPAL 3,6L (UNIDADE)R$ 89,9010,00R$ 899,00
Total BrutoR$ 25.932,28
Total LiquidoR$ 25.932,28
NÚMERO DA NOTA: 1306

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/08/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2508.39.869.584/0001-71.55.001.000001306.1.53519690.6

Número dos Formulários: 0

Data Limite de Expedição: 08/08/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503002805/03/2026R$ 25.932,28