Dados do Empenho:

Número:29100012

Valor Total do Empenho:R$ 65.886,97

Valor Total Liquidado:R$ 62.266,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.620,89

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.30.06.25.002

Valor Total do Contrato:R$ 335.320,82

Valor Empenhado:R$ 335.320,82

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 29100012.002

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1478

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 19,00

Valor Líquido: R$ 19,00

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97320SELADOR ACRÍLICO 3,6L (UNIDADE)R$ 19,001,00R$ 19,00
Total BrutoR$ 19,00
Total LiquidoR$ 19,00
NÚMERO DA NOTA: 1478

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 03/12/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2512.39.869.584/0001-71.55.001.000001478.1.04140213.6

Número dos Formulários: 061366714

Data Limite de Expedição: 03/12/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.