Dados do Empenho:

Número:13110030

Valor Total do Empenho:R$ 16.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.639,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 13110030.002

Liquidada em: 10/12/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.753,73

Valor Líquido: R$ 3.751,73

Valor Pago da RP R$ 7.753,73

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF RESCISÕES NOVEMBRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 7.753,731,00R$ 7.753,73
Total BrutoR$ 7.753,73
Total LiquidoR$ 7.753,73
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.643,01
OUTRAS RESTITUIÇÕESPagar/RecolherR$ 1.859,55
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 372,03
IRRFPagar/RecolherR$ 127,41
Total das Retenções: R$ 4.002,00
Total Pago: R$ 7.753,73 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2205006822/05/2026R$ 7.753,73