- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 13110030.002
Número:13110030
Valor Total do Empenho:R$ 16.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.639,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 13110030.002
Liquidada em: 10/12/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 7.753,73
Valor Líquido: R$ 3.751,73
Valor Pago da RP R$ 7.753,73
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
REF RESCISÕES NOVEMBRO/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 7.753,73 | 1,00 | R$ 7.753,73 | |
| Total Bruto | R$ 7.753,73 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.753,73 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 1.643,01 | |||
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | Pagar/Recolher | R$ 1.859,55 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 372,03 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 127,41 |
Total das Retenções: R$ 4.002,00