Dados do Empenho:

Número:13110039

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.951,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 13110039.001

Liquidada em: 10/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.951,66

Valor Líquido: R$ 2.951,66

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF A RESCISÃO DE NOV/2025 TEMPORÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 2.951,661,00R$ 2.951,66
Total BrutoR$ 2.951,66
Total LiquidoR$ 2.951,66
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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