Dados do Empenho:

Número:01120067

Valor Total do Empenho:R$ 23.118,74

Valor Total Liquidado:R$ 23.118,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.24.08.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58

Valor Empenhado:R$ 646.044,16

Saldo a empenhar:R$ 515.766,42

Liquidação: 01120067.001

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2879

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.056,58

Valor Líquido: R$ 9.553,75

Valor Pago da RP R$ 10.056,58

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#90079REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE FUSÍVEL TÉRMICO (SERVIÇO)R$ 79,104,00R$ 316,40
#90080REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE RESISTÊNCIA (SERVIÇO)R$ 160,005,00R$ 800,00
#90081REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE SENSOR DE DEGELO (SERVIÇO)R$ 100,036,00R$ 600,18
#90083REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO (SERVIÇO)R$ 100,005,00R$ 500,00
#90084REFRIGERADOR/GELADEIRA RECARGA DE GÁS (SERVIÇO)R$ 100,009,00R$ 900,00
#90097FREEZER TROCA DE COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 700,008,00R$ 5.600,00
#90101FREEZER RECARGA DE GÁS (SERVIÇO)R$ 134,0010,00R$ 1.340,00
Total BrutoR$ 10.056,58
Total LiquidoR$ 10.056,58
NÚMERO DA NOTA: 2879

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: peoz2gkalfxd3qch6m8st9jiv4b

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 10.056,585,00%R$ 502,83
Total das Retenções: R$ 502,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901000909/01/2026R$ 10.056,58