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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010009
Número:01120067
Valor Total do Empenho:R$ 23.118,74
Valor Total Liquidado:R$ 23.118,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120067.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.056,58
Valor Total Liquidado:R$ 9.553,75
Pagamento de Restos a Pagar 09010009
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Valor Total: R$ 10.056,58
Valor do ISS: R$ 502,83
Valor Líquido Pago: R$ 9.553,75
Histórico:
Ref. pagamento da nf nº2879 - comp. dez/2025.