- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120109.001
Número:01120109
Valor Total do Empenho:R$ 1.549,73
Valor Total Liquidado:R$ 1.549,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01120109.001
Liquidada em: 05/12/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.549,73
Valor Líquido: R$ 1.549,73
Valor Pago da RP R$ 1.549,73
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Estimativa com o consumo de energia eletrica da Secretaria de Saúde. (Atenção Secundária)Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 1.549,73 | 1,00 | R$ 1.549,73 | |
| Total Bruto | R$ 1.549,73 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.549,73 | ||||