Dados do Empenho:

Número:01120111

Valor Total do Empenho:R$ 7.853,30

Valor Total Liquidado:R$ 7.853,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:04.07.03.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 621.080,00

Valor Empenhado:R$ 507.197,55

Saldo a empenhar:R$ 113.882,45

Liquidação: 01120111.001

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1519

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.853,30

Valor Líquido: R$ 7.853,30

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 7.853,301,00R$ 7.853,30
Total BrutoR$ 7.853,30
Total LiquidoR$ 7.853,30
NÚMERO DA NOTA: 1519

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: qnbsykh4jcafxv2m7d5z8tirlp9

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.