Dados do Empenho:

Número:04120002

Valor Total do Empenho:R$ 130.172,81

Valor Total Liquidado:R$ 130.172,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.04.05.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 23.039.402,70

Valor Empenhado:R$ 1.359.697,60

Saldo a empenhar:R$ 21.679.705,10

Liquidação: 04120002.001

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1003

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 130.172,81

Valor Líquido: R$ 122.687,88

Valor Pago da RP R$ 130.172,81

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 130.172,811,00R$ 130.172,81
Total BrutoR$ 130.172,81
Total LiquidoR$ 130.172,81
NÚMERO DA NOTA: 1003

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/10/2024

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 930239133

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 130.172,812,00%R$ 3.254,32
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 130.172,811,20%R$ 4.230,61
Total das Retenções: R$ 7.484,93
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201003622/01/2026R$ 130.172,81