Dados do Empenho:

Número:04120002

Valor Total do Empenho:R$ 130.172,81

Valor Total Liquidado:R$ 130.172,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04120002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 130.172,81

Valor Total Liquidado:R$ 122.687,88

Pagamento de Restos a Pagar 22010036

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sub-elemento de Despesa 51 - OBRAS E INSTALACOES

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 130.172,81

Valor do ISS: R$ 3.254,32

Valor do IRRF: R$ 4.230,61

Valor Líquido Pago: R$ 122.687,88


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº1003, comp.Out/2024.