Dados do Empenho:

Número:03020006

Valor Total do Empenho:R$ 15.327,10

Valor Total Liquidado:R$ 14.365,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:14.29.01.25.002

Valor Total do Contrato:R$ 30.654,20

Valor Empenhado:R$ 14.365,00

Saldo a empenhar:R$ 16.289,20

Liquidação: 03020006.004

Liquidada em: 19/12/2025

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 8069

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 976,04

Valor Líquido: R$ 964,33

Valor Pago da RP R$ 976,04

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#94891APAGADOR PARA QUADRO BRANCO DE PLÁSTICO, MEDIDAS:14,5X5.5CM (UNIDADE)R$ 31,751,00R$ 31,75
#94893BORRACHA DE APAGAR, LÁTEX, APAGA ESCRITA A LÁPIS TIPO PONTEIRA, COR BRANCA, ENCAIXE NO FUNDO DE LÁPIS. POTE COM 100 UNIDADES.EMBALAGEM COM DADOS DE ID (UNIDADE)R$ 26,842,00R$ 53,68
#94848CANETA P/CD/DVD/BLU-RAY 2.0MM PRETA, PONTA DE POLIACETAL 2.0MM COM PROTETOR DE METAL. TINTA Á BASE DE ÁLCOOL. ESPESSURA DE ESCRITA : PAPEL 0,1MM. (UNIDADE)R$ 41,803,00R$ 125,40
#94842COLA PERMANENTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. POTE 37G. (UNIDADE)R$ 13,5619,00R$ 257,64
#94881LÁPIS PRETO Nº 2, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CX COM 144 UND. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.EMBALAGEM COM DADOS D (UNIDADE)R$ 56,612,00R$ 113,22
#94885MARCA TEXTO, DESTACA TEXTOS OU SUBLIME LINHAS COM O MARCA, SUAS CORES SUPERFLUORESCENTES DÃO MAIS DESTAQUE A TUDO AQUILO QUE FOR IMPORTANTE PARA (UNIDADE)R$ 43,815,00R$ 219,05
#94837PINCEL QUADRO BRANCO - MWL5MA- PARA QUADRO BRANCO,COM TAMPA,PONTA REDONDA: 2.1MM,COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICAS, TINTAS, PIGMENTOS, ÁLCOOL, POLI (UNIDADE)R$ 27,404,00R$ 109,60
#94889RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRSITAL, COMPRIMENTO 30CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR TR (UNIDADE)R$ 1,756,00R$ 10,50
#94873TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTOS FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO (UNIDADE)R$ 5,653,00R$ 16,95
#94874TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 (UNIDADE)R$ 5,653,00R$ 16,95
#94875TINTA PARA RECARGA DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO, FRASCO DE 20 ML - COR AZUL,EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE (UNIDADE)R$ 10,652,00R$ 21,30
Total BrutoR$ 976,04
Total LiquidoR$ 976,04
NÚMERO DA NOTA: 8069

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 16/12/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2512.30.946.397/0001-70.55.001.000008069.1.04269386.7

Número dos Formulários: 067757081

Número do Protocolo: 0

Data Limite de Expedição: 16/12/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 976,041,20%R$ 11,71
Total das Retenções: R$ 11,71
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1003002510/03/2026R$ 976,04