Dados do Empenho:

Número:01040031

Valor Total do Empenho:R$ 63.854,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.646,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:04.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 295.641,90

Valor Empenhado:R$ 18.218,20

Saldo a empenhar:R$ 277.423,70

Liquidação: 01040031.001

Liquidada em: 12/05/2025

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3613

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.056,00

Valor Líquido: R$ 1.056,00

Valor Pago da RP R$ 1.056,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. PSB
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92378SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,5016,00R$ 680,00
#92380SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 98,002,00R$ 196,00
#92382SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 240 (UNIDADE)R$ 90,002,00R$ 180,00
Total BrutoR$ 1.056,00
Total LiquidoR$ 1.056,00
NÚMERO DA NOTA: 3613

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/05/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 21752

Data Limite de Expedição: 05/05/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.