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- Liquidação Nº 05010053.001
Número:05010053
Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.051,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.949,00
Liquidação: 05010053.001
Liquidada em: 26/01/2026Unidade Gestora:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.525,50
Valor Líquido: R$ 8.090,84
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
Competência Janeiro/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 13.525,50 | 1,00 | R$ 13.525,50 | |
| Total Bruto | R$ 13.525,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.525,50 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 2.166,10 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 16,21 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 1.666,63 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 1.585,72 |
Total das Retenções: R$ 5.434,66