- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01070027.007
Número:01070027
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.467,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01070027.007
Liquidada em: 29/12/2025Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE FINANÇASFornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 8.314,86
Valor Líquido: R$ 8.314,86
Valor Pago da RP R$ 8.314,86
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
REFERENTE AO RPPS PATRONAL DEZEMBRO/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 8.314,86 | 1,00 | R$ 8.314,86 | |
| Total Bruto | R$ 8.314,86 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.314,86 | ||||