Dados do Empenho:

Número:01070027

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.467,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070027.007

Valor Total da Liquidação:R$ 8.314,86

Valor Total Liquidado:R$ 8.314,86

Pagamento de Restos a Pagar 29010001

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 8.314,86

Valor Líquido Pago: R$ 8.314,86


Histórico:

REF DEZ/25