Dados do Empenho:

Número:05010205

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 46,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953,08

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010205.003

Liquidada em: 02/03/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13,49

Valor Líquido: R$ 13,49

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 02/03/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 13,491,00R$ 13,49
Total BrutoR$ 13,49
Total LiquidoR$ 13,49
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 13,49 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0203000202/03/2026R$ 13,49