Dados do Empenho:

Número:05010339

Valor Total do Empenho:R$ 2.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 223.391,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.976.608,78

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010339.001

Liquidada em: 09/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 223.391,22

Valor Líquido: R$ 223.391,22

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 09/01/2026


Histórico:

REF JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#1285PARCELAMENTO DO INSS (UNIDADE)R$ 223.391,221,00R$ 223.391,22
Total BrutoR$ 223.391,22
Total LiquidoR$ 223.391,22
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 223.391,22 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901002609/01/2026R$ 223.391,22