Dados do Empenho:

Número:05010303

Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60

Valor Total Liquidado:R$ 148.757,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.369,88

Dados da Licitação:

Número:01.007/2024-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.264.906,72

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.760.566,82

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.05.01.26.001

Valor Total do Contrato:R$ 672.178,91

Valor Empenhado:R$ 523.254,12

Saldo a empenhar:R$ 148.924,79

Liquidação: 05010303.007

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1171

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.680,30

Valor Líquido: R$ 16.680,30

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 18/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N º 1171
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92340KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE)R$ 17,50611,00R$ 10.692,50
#96420CACHORRO QUENTE PÃO HOT-DOG DE 50G, SALSICHA COM CARNE MOÍDA, MOLHO DE TOMATE, MILHO, ERVILHA E BATATA PALHA. ACOMPANHADO DE 200ML DE SUCO DA FRUTA OU POLPA DE FRUTA (GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, CAJÚ, GRAVIOLA, MARACUJÁ OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS DE 350ML. (UNIDADE)R$ 9,80611,00R$ 5.987,80
Total BrutoR$ 16.680,30
Total LiquidoR$ 16.680,30
NÚMERO DA NOTA: 1171

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 18/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.42.645.149/0001-78.55.001.000001171.1.30000410.1

Número do Protocolo: 223260028052234

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1304000913/04/2026R$ 16.680,30