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- Pagamento Nº 13040009
Número:05010303
Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60
Valor Total Liquidado:R$ 148.757,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.369,88
Número:05010303.007
Valor Total da Liquidação:R$ 16.680,30
Valor Total Liquidado:R$ 16.680,30
Pagamento 13040009
Pago em: 13/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 16.680,30
Valor Líquido Pago: R$ 16.680,30
Histórico:
NF 1171 COMP.FEV/26