Dados do Empenho:

Número:05010107

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.959,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 211.041,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010107.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.894,40

Valor Líquido: R$ 15.052,11

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 24/03/2026


Histórico:

Ref fopag - efetivos - upa - março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 21.894,401,00R$ 21.894,40
Total BrutoR$ 21.894,40
Total LiquidoR$ 21.894,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 703,98
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 2.862,54
FALTASPagar/RecolherR$ 129,98
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 81,05
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 2.862,14
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 202,60
Total das Retenções: R$ 6.842,29
Total Pago: R$ 21.894,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003047630/03/2026R$ 21.894,40