Dados do Empenho:

Número:05010025

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 457.009,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.990,01

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010025.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 113.768,35

Valor Líquido: R$ 103.795,37

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 24/03/2026


Histórico:

FOPAG ADM TEMPORÁRIOS 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 113.768,351,00R$ 113.768,35
Total BrutoR$ 113.768,35
Total LiquidoR$ 113.768,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 9.972,98
Total das Retenções: R$ 9.972,98
Total Pago: R$ 113.768,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003010930/03/2026R$ 113.768,35