Dados do Empenho:

Número:05010037

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 236.368,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 663.631,79

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010037.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 61.977,77

Valor Líquido: R$ 37.434,98

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 24/03/2026


Histórico:

Ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 61.977,771,00R$ 61.977,77
Total BrutoR$ 61.977,77
Total LiquidoR$ 61.977,77
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.147,75
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 7.710,26
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 4.607,55
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 34,40
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 203,66
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 8.066,27
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 2.772,90
Total das Retenções: R$ 24.542,79
Total Pago: R$ 61.977,77 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003035930/03/2026R$ 61.977,77