Dados do Empenho:

Número:05010173

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010173.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.621,03

Valor Líquido: R$ 22.621,03

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

REF RPPS PATRONAL - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 22.621,031,00R$ 22.621,03
Total BrutoR$ 22.621,03
Total LiquidoR$ 22.621,03
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 22.621,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003001530/03/2026R$ 22.621,03