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- Pagamento Nº 30030015
Número:05010173
Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010173.002
Valor Total da Liquidação:R$ 22.621,03
Valor Total Liquidado:R$ 22.621,03
Pagamento 30030015
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 22.621,03
Valor Líquido Pago: R$ 22.621,03
Histórico:
COMP.FEV/26