Dados do Empenho:

Número:05010413

Valor Total do Empenho:R$ 54.367,95

Valor Total Liquidado:R$ 23.300,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.067,40

Dados da Licitação:

Número:03.022/2024-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.060.573,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.29.10.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.060.573,20

Valor Empenhado:R$ 1.038.091,60

Saldo a empenhar:R$ 22.481,60

Liquidação: 05010413.003

Liquidada em: 09/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA (10.464.410/0001-47)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3539

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.766,85

Valor Líquido: R$ 7.766,85

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 01/04/2026


Histórico:

Liquidação da Nota Fiscal nº 3539
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96709CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE E CAPACITAÇÃO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA. (SERVIÇO)R$ 4,551.707,00R$ 7.766,85
Total BrutoR$ 7.766,85
Total LiquidoR$ 7.766,85
NÚMERO DA NOTA: 3539

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/03/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 30/03/2026

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2404000324/04/2026R$ 7.766,85