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- Pagamento Nº 24040003
Número:05010413
Valor Total do Empenho:R$ 54.367,95
Valor Total Liquidado:R$ 23.300,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.067,40
Número:05010413.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.766,85
Valor Total Liquidado:R$ 7.766,85
Pagamento 24040003
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Credor: DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA (10.464.410/0001-47)
Valor Total: R$ 7.766,85
Valor Líquido Pago: R$ 7.766,85
Histórico:
NF 3539 COMP.MARÇO/26