Dados do Empenho:

Número:05010413

Valor Total do Empenho:R$ 54.367,95

Valor Total Liquidado:R$ 23.300,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.067,40

Dados da Liquidação:

Número:05010413.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.766,85

Valor Total Liquidado:R$ 7.766,85

Pagamento 24040003

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA (10.464.410/0001-47)

Valor Total: R$ 7.766,85

Valor Líquido Pago: R$ 7.766,85


Histórico:

NF 3539 COMP.MARÇO/26