Dados do Empenho:

Número:05010155

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.695,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.305,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010155.004

Liquidada em: 13/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.065,92

Valor Líquido: R$ 7.065,92

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 07/04/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 1,007.065,92R$ 7.065,92
Total BrutoR$ 7.065,92
Total LiquidoR$ 7.065,92
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.065,92 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304003123/04/2026R$ 7.065,92