Dados do Empenho:

Número:05010407

Valor Total do Empenho:R$ 86.252,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.528,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.723,80

Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.112.094,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.02.01.24.006

Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81

Valor Empenhado:R$ 424.433,70

Saldo a empenhar:R$ 244.745,11

Liquidação: 05010407.003

Liquidada em: 23/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4460

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.587,80

Valor Líquido: R$ 11.983,59

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 16/04/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4460 - REF. MARÇO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92372SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,0018,00R$ 1.782,00
#92377SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 70,0051,00R$ 3.570,00
#92387SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 100,002,00R$ 200,00
#92392SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 1112/1512 (UNIDADE)R$ 100,003,00R$ 300,00
#92405SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 80,004,00R$ 320,00
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,4037,00R$ 6.415,80
Total BrutoR$ 12.587,80
Total LiquidoR$ 12.587,80
NÚMERO DA NOTA: 4460

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/04/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 16/04/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 12.587,804,80%R$ 604,21
Total das Retenções: R$ 604,21
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2704000627/04/2026R$ 12.587,80