- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02030075.001
Número:02030075
Valor Total do Empenho:R$ 500,00
Valor Total Liquidado:R$ 39,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 460,76
Liquidação: 02030075.001
Liquidada em: 31/03/2026Unidade Gestora:
21 - SERETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNOFornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 39,24
Valor Líquido: R$ 39,24
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 31/03/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11136 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE) | R$ 39,24 | 1,00 | R$ 39,24 | |
| Total Bruto | R$ 39,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 39,24 | ||||