Dados do Empenho:

Número:02030075

Valor Total do Empenho:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 39,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 460,76

Dados da Liquidação:

Número:02030075.001

Valor Total da Liquidação:R$ 39,24

Valor Total Liquidado:R$ 39,24

Pagamento 31030075

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 39,24

Valor Líquido Pago: R$ 39,24


Histórico: