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- Liquidação Nº 05010094.004
Número:05010094
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 377.892,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.107,95
Liquidação: 05010094.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 94.888,68
Valor Líquido: R$ 66.915,75
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
FOPAG SAÚDE EFETIVOS SESA 04/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 94.888,68 | 1,00 | R$ 94.888,68 | |
| Total Bruto | R$ 94.888,68 | ||||
| Total Liquido | R$ 94.888,68 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 306,69 | |||
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 4.597,12 | |||
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 5.463,59 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 2.778,11 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 75,81 | |||
| EMPRÉSTIMO MULTI7 | Pagar/Recolher | R$ 196,81 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 10.197,79 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 1.618,28 | |||
| SINDICATO SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 40,52 | |||
| UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT | Pagar/Recolher | R$ 2.698,21 |
Total das Retenções: R$ 27.972,93
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total