Dados do Empenho:

Número:05010094

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 377.892,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.107,95

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010094.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 94.888,68

Valor Líquido: R$ 66.915,75

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

FOPAG SAÚDE EFETIVOS SESA 04/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 94.888,681,00R$ 94.888,68
Total BrutoR$ 94.888,68
Total LiquidoR$ 94.888,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 306,69
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.597,12
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 5.463,59
FALTASPagar/RecolherR$ 2.778,11
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 75,81
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 196,81
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 10.197,79
IRRFPagar/RecolherR$ 1.618,28
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 40,52
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 2.698,21
Total das Retenções: R$ 27.972,93
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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