Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010094

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 186.937,02

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.013.062,98


Projeto/Atividade:2.007 - Pagamento de Pessoal da Secretaria de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Classificação VPN: Outras Diarias


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde - SESA de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010094.00223/02/2026R$ 93.394,25
R$ 93.394,25
05010094.00126/01/2026R$ 93.542,77
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/01/202628010283FMS05010094FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 93.542,77
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.