Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.028.728,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.275.271,47

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010100.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 258.138,39

Valor Líquido: R$ 187.433,92

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

FOPAG SAÚDE EFETIVOS AT. SECUND. 04/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 258.138,391,00R$ 258.138,39
Total BrutoR$ 258.138,39
Total LiquidoR$ 258.138,39
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 2.126,46
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 13.242,96
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 113,28
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 20.859,04
FALTASPagar/RecolherR$ 1.070,41
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 226,94
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 46,90
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 73,67
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 28.674,42
IRRFPagar/RecolherR$ 3.703,11
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 567,28
Total das Retenções: R$ 70.704,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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