Dados do Empenho:

Número:05010003

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.740,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.259,03

Dados da Licitação:

Número:01.012/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 545.400,00

Valor Empenhado:R$ 427.000,00

Saldo a empenhar:R$ 118.400,00

Liquidação: 05010003.003

Liquidada em: 30/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 2763465

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 18.740,97

Valor Líquido: R$ 17.633,38

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 02/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMBUSTÍVEL, DIESEL E GASOLINA.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98359SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO)R$ 18.740,971,00R$ 18.740,97
Total BrutoR$ 18.740,97
Total LiquidoR$ 18.740,97
Total Pago: R$ 18.740,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104006801/04/2026R$ 18.740,97