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- Liquidação Nº 05010003.003
Número:05010003
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.740,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.259,03
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 545.400,00
Valor Empenhado:R$ 427.000,00
Saldo a empenhar:R$ 118.400,00
Liquidação: 05010003.003
Liquidada em: 30/03/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2763465
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 18.740,97
Valor Líquido: R$ 17.633,38
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 02/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMBUSTÍVEL, DIESEL E GASOLINA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98359 | SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 18.740,97 | 1,00 | R$ 18.740,97 | |
| Total Bruto | R$ 18.740,97 | ||||
| Total Liquido | R$ 18.740,97 | ||||