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- Pagamento Nº 01040068
Número:05010003
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.740,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.259,03
Número:05010003.003
Valor Total da Liquidação:R$ 18.740,97
Valor Total Liquidado:R$ 17.633,38
Pagamento 01040068
Pago em: 01/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 18.740,97
Valor Líquido Pago: R$ 17.633,38
Histórico:
COMP.JAN/26