Dados do Empenho:

Número:05010003

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.740,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.259,03

Dados da Liquidação:

Número:05010003.003

Valor Total da Liquidação:R$ 18.740,97

Valor Total Liquidado:R$ 17.633,38

Pagamento 01040068

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 18.740,97

Valor Líquido Pago: R$ 17.633,38


Histórico:

COMP.JAN/26