Dados do Empenho:

Número:01040025

Valor Total do Empenho:R$ 216.046,26

Valor Total Liquidado:R$ 216.046,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:09.012/2022PERP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 177.492.622,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.01.03.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 177.492.622,92

Valor Empenhado:R$ 12.725.423,49

Saldo a empenhar:R$ 164.767.199,43

Liquidação: 01040025.001

Liquidada em: 05/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1204

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 216.046,26

Valor Líquido: R$ 206.324,18

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 29/04/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA REF ABRIL/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103743SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DA ATENÇÃO SECUNDARIA (MÊS)R$ 216.046,261,00R$ 216.046,26
Total BrutoR$ 216.046,26
Total LiquidoR$ 216.046,26
NÚMERO DA NOTA: 1204

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/04/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 576313493

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,ExtraorçamentárioR$ 216.046,263,00%R$ 6.481,39
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 216.046,261,50%R$ 3.240,69
Total das Retenções: R$ 9.722,08
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0605000406/05/2026R$ 216.046,26