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- Pagamento Nº 06050004
Número:01040025
Valor Total do Empenho:R$ 216.046,26
Valor Total Liquidado:R$ 216.046,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040025.001
Valor Total da Liquidação:R$ 216.046,26
Valor Total Liquidado:R$ 206.324,18
Pagamento 06050004
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Valor Total: R$ 216.046,26
Valor do ISS: R$ 6.481,39
Valor do IRRF: R$ 3.240,69
Valor Líquido Pago: R$ 206.324,18
Histórico:
NF 1204 COMP.ABRIL/26