Dados do Empenho:

Número:01040025

Valor Total do Empenho:R$ 216.046,26

Valor Total Liquidado:R$ 216.046,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 216.046,26

Valor Total Liquidado:R$ 206.324,18

Pagamento 06050004

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)

Valor Total: R$ 216.046,26

Valor do ISS: R$ 6.481,39

Valor do IRRF: R$ 3.240,69

Valor Líquido Pago: R$ 206.324,18


Histórico:

NF 1204 COMP.ABRIL/26