Dados do Empenho:

Número:19120013

Valor Total do Empenho:R$ 33.704,63

Valor Total Liquidado:R$ 33.704,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:04.009/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.704,63

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:04.05.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 33.704,63

Valor Empenhado:R$ 33.704,63

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 19120013.002

Liquidada em: 13/05/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA (19.831.793/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 2723

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.707,00

Valor Líquido: R$ 3.662,52

Valor Pago da RP R$ 3.707,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 09/03/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98373BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL (UNIDADE)R$ 2.425,001,00R$ 2.425,00
#98377FORNO MICRO-ONDAS (UNIDADE)R$ 800,001,00R$ 800,00
#98375LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (UNIDADE)R$ 482,001,00R$ 482,00
Total BrutoR$ 3.707,00
Total LiquidoR$ 3.707,00
NÚMERO DA NOTA: 2723

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 09/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.19.831.793/0001-19.55.001.000002723.1.90254881.1

Número do Protocolo: 223260024423211

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.707,001,20%R$ 44,48
Total das Retenções: R$ 44,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1805002118/05/2026R$ 3.707,00