Dados do Empenho:

Número:02030037

Valor Total do Empenho:R$ 72.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.399,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.600,99

Dados da Licitação:

Número:01.012/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:12.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 204.900,00

Valor Empenhado:R$ 96.000,00

Saldo a empenhar:R$ 108.900,00

Liquidação: 02030037.002

Liquidada em: 07/05/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 2836683

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.273,32

Valor Líquido: R$ 9.666,17

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 06/05/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98365SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO)R$ 10.273,321,00R$ 10.273,32
Total BrutoR$ 10.273,32
Total LiquidoR$ 10.273,32
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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