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- Pagamento Nº 14050001
Número:02030037
Valor Total do Empenho:R$ 72.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.562,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.437,30
Número:02030037.002
Valor Total da Liquidação:R$ 10.273,32
Valor Total Liquidado:R$ 9.666,17
Pagamento 14050001
Pago em: 14/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 10.273,32
Valor Líquido Pago: R$ 9.666,17
Histórico:
Ref. pagamento da fatura nº2836683.