Dados do Empenho:

Número:02030017

Valor Total do Empenho:R$ 6.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.400,00

Dados da Licitação:

Número:01.010/2021PERP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 955.675,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.28.04.21.001

Valor Total do Contrato:R$ 56.350,00

Valor Empenhado:R$ 55.650,00

Saldo a empenhar:R$ 700,00

Liquidação: 02030017.002

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3657

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.450,00

Valor Líquido: R$ 2.209,90

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 28/04/2026


Histórico:

COMPETENCIA ABRIL DE 2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#84376SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM CONECTIVIDADE IP (MB)R$ 7,00350,00R$ 2.450,00
Total BrutoR$ 2.450,00
Total LiquidoR$ 2.450,00
NÚMERO DA NOTA: 3657

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/04/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 2309706120539892700014500000000036572604056196343

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS103 - Processamento de dados e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 2.450,005,00%R$ 122,50
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.450,004,80%R$ 117,60
Total das Retenções: R$ 240,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2505001425/05/2026R$ 2.450,00