Dados do Empenho:

Número:02030017

Valor Total do Empenho:R$ 6.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.400,00

Dados da Liquidação:

Número:02030017.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.209,90

Pagamento 25050014

Pago em: 25/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 2.450,00

Valor do ISS: R$ 122,50

Valor do IRRF: R$ 117,60

Valor Líquido Pago: R$ 2.209,90


Histórico:

NF 3657 COMP.ABRIL/26